Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialKIT EMBREAGEMKIT EMBREAGEM1,0000R$ 483,63R$ 483,63
MaterialAMORTECEDOR DIANTEIROAmortecedor dianteiro2,0000R$ 392,38R$ 784,76
MaterialAMORTECEDOR TRASEIROAmortecedor traseiro2,0000R$ 200,75R$ 401,50
MaterialCOXIM DO AMORTECEDORCOXIM DO AMORTECEDOR2,0000R$ 189,80R$ 379,60
MaterialKIT BATENTE/COIFA AMORTECEDOR DIANTEIROKIT BATENTE/COIFA AMORTECEDOR2,0000R$ 136,88R$ 273,76
MaterialDISCO DE FREIODisco de freio2,0000R$ 78,48R$ 156,96
MaterialPIVO DE DIRECAOPIVO DE DIRECAO2,0000R$ 112,24R$ 224,48
MaterialBANDEIJA DIANTEIRABANDEIJA DIANTEIRA2,0000R$ 82,13R$ 164,26
MaterialKIT DO ESTABILIZADORKIT DO ESTABILIZADOR4,0000R$ 9,13R$ 36,52
MaterialROLAMENTO DIANTEIROROLAMENTO DIANTEIRO2,0000R$ 100,38R$ 200,76
MaterialTERMINAL DIANTEIROTERMINAL DIANTEIRO2,0000R$ 89,43R$ 178,86
MaterialJOGO DE PASTILHA 1,0000R$ 87,60R$ 87,60
MaterialJOGO DE VELASJOGO DE VELAS1,0000R$ 132,32R$ 132,32
MaterialBOMBINA DA INGUINICAOBOMBINA DA INGUINICAO1,0000R$ 219,00R$ 219,00
MaterialVARETA NIVEL DE OLEOVARETA NIVEL DE OLEO1,0000R$ 32,85R$ 32,85
MaterialTAMBOR DE FREIOTambor de freio2,0000R$ 118,63R$ 237,26
MaterialJOGO DE LONA DE FREIOJOGO DE LONA DE FREIO2,0000R$ 54,75R$ 109,50
MaterialROLAMENTO TRASEIROROLAMNETO TRASEIRO1,0000R$ 89,43R$ 89,43
MaterialMACANETA EXTERNA PORTA 4,0000R$ 13,69R$ 54,76
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
05/03/2018 0001616/2018 Original01 - COORD. SEC. OBRAS E SERV. MUN.R$ 4.247,81
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
09/03/2018 0001616/2018 0002083/2018 OriginalOrcamentario01 - COORD. SEC. OBRAS E SERV. MUN.R$ 4.247,81
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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