Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialJUNTA DIREITA CG150 BROSSJUNTA DIREITA CG150 BROSS1,0000R$ 17,22R$ 15,50
MaterialVELA TITAN 150VELA TITAN 150 CPR8EA-91,0000R$ 32,79R$ 29,51
MaterialKIT TRANSMISSAO NXR 150KIT TRANSMISSAO NXR 1501,0000R$ 100,00R$ 90,00
MaterialDISCO DE EMBREAGEMDISCO DE EMBREAGEM MOTOCICLETA5,0000R$ 14,00R$ 63,00
MaterialMANETE DE FREIOManete de freio1,0000R$ 30,96R$ 27,86
MaterialMANOPLAMANOPLA BROS 1501,0000R$ 40,05R$ 36,04
MaterialCAPA DE BANCOCAPA DE BANCO BROSS 20081,0000R$ 16,00R$ 14,40
MaterialPATIM TITAN DIANTEIROPATIM DIANT/TRAS1,0000R$ 47,00R$ 42,30
MaterialROLAMENTO 6303ROLAMENTO 63031,0000R$ 34,94R$ 31,45
MaterialROLAMENTO 6203ROLAMENTO 62032,0000R$ 38,98R$ 70,16
MaterialGUARNICAO DE VALVULAGUARNICAO DE VALVULA1,0000R$ 12,90R$ 11,61
MaterialPARAFUSO 6X10 ( CH10) PINHAOPARAFUSO 6X10 ( CH10) PINHAO4,0000R$ 1,30R$ 4,68
MaterialPATIM TRASEIROPATIM TRASEIRO1,0000R$ 47,00R$ 42,30
MaterialKIT GUARNICAO DA CUBA DO CARBURADORKIT GUARNICAO DA CUBA DO CARBURADOR1,0000R$ 23,14R$ 20,83
MaterialJOGO DE JUNTA KIT AJOGO DE JUNTA KIT A BROS 1501,0000R$ 79,28R$ 71,35
MaterialPARAFUSO BOMBA DE OLEOPARAFUSO BOMBA DE OLEO2,0000R$ 3,00R$ 5,40
MaterialBUCHA BALANCA S/EIXO ROL. AGULHA NXR125/150 BROSSBUCHA BALANCA S/EIXO ROL. AGULHA NXR125/150 BROSS1,0000R$ 110,00R$ 99,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
05/03/2018 0001616/2018 Original01 - COORD. SEC. OBRAS E SERV. MUN.R$ 4.247,81
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
09/03/2018 0001616/2018 0002083/2018 OriginalOrcamentario01 - COORD. SEC. OBRAS E SERV. MUN.R$ 4.247,81
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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